lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010263
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: MARIA BESSA DE OLIVEIRA
CPF do fornecedor: ***.674.263-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/01/2024 2024 1.157,84
22/02/2024 2024 1.157,84
22/03/2024 2024 1.157,84
19/04/2024 2024 1.172,87
17/05/2024 2024 1.172,87
21/06/2024 2024 1.172,87
19/07/2024 2024 1.172,87
21/08/2024 2024 1.157,84
18/09/2024 2024 1.157,84
07/10/2024 2024 1.157,84
Quantidade: 10 Valor total: 11.638,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/01/2024 24010018 2024 1.157,84
23/02/2024 23020103 2024 1.157,84
26/03/2024 26030010 2024 1.157,84
22/04/2024 22040024 2024 1.172,87
22/05/2024 22050025 2024 1.172,87
24/06/2024 24060022 2024 1.172,87
26/07/2024 26070028 2024 1.172,87
22/08/2024 22080026 2024 1.157,84
23/09/2024 23090014 2024 1.157,84
18/10/2024 18100051 2024 1.157,84
Quantidade: 10 Valor total: 11.638,52
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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