Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100009
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
                                         | 
                                         97.911,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100011
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
                                         | 
                                         61.825,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100007
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         152.461,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100004
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
                                         | 
                                         168.052,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100006
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                         | 
                                         123.984,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100008
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         82.652,11 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100003
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
                                         | 
                                         186.814,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100006
                                             
                                            RASSINIER PINTO DA SILVA
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA                                             
                                            A VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RASSINIER PINTO DA SILVA, VISTO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS (EVENTO SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA NACIONAL D [...]
                                         | 
                                         4.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100004
                                             
                                            CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  Nota Fiscal: 96                                             
                                            REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
                                         | 
                                         319.485,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100003
                                             
                                            CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  Nota Fiscal: 96                                             
                                            REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
                                         | 
                                         35.001,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16100007
                                             
                                            COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1779                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         6.109,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16100006
                                             
                                            COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1781                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         8.229,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16100005
                                             
                                            COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1780                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         28.289,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 10100001
                                             
                                            EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 9497                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                         | 
                                         2.951,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 10100002
                                             
                                            EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 9495                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                         | 
                                         4.446,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 10100009
                                             
                                            MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 230                                             
                                            REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE
                                         | 
                                         756,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 08100003
                                             
                                            EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 9496                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                         | 
                                         2.974,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100016
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 27986                                             
                                            REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                         | 
                                         996,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100083
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 27903                                             
                                            SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
                                         | 
                                         20.265,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100082
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 25871                                             
                                            SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
                                         | 
                                         2.205,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100081
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 27993                                             
                                            SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
                                         | 
                                         1.952,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100077
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 27158                                             
                                            REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                         | 
                                         693,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16090003
                                             
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 4829                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         18.507,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16090005
                                             
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 4831                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         2.478,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16090004
                                             
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 4830                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         1.525,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16090006
                                             
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 4832                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         13.696,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 16090007
                                             
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 4833                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         1.053,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 09060011
                                             
                                            PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 3905                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                         | 
                                         2.819,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 09060010
                                             
                                            PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 3904                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                         | 
                                         1.007,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 09060009
                                             
                                            PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 3903                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                         | 
                                         100,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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