Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
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67,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE DOC E TED E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO.
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69,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINTE DO PREFEITO.
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160,80 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010008
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1645
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.883,50 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010009
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1646
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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3.445,70 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010186
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 60784
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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8.163,24 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010191
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 60782
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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11.435,50 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010380
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9376
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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27.642,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010382
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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25.879,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010392
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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26.938,50 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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1.317,39 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010221
CASPE CONTABILIDADE
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO Nota Fiscal: 9674
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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4.200,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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147,62 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
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105,37 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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918,72 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
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14.073,24 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 7324416
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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73.244,16 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 660423
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.604,23 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 18784756
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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187.847,56 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 5412606
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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54.126,06 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 141715
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.417,15 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 697762
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.977,62 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010016
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 3075980
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB - ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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30.759,80 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 1411652
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.116,52 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 101397974
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.013.979,74 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010023
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 893096
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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8.930,96 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA Nota Fiscal: 1439667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.396,67 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010020
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO Nota Fiscal: 1678818
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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16.788,18 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010022
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Nota Fiscal: 140486
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.404,86 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 29510570
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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295.105,70 |
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