lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4889 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 15:50:14
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
19/06/2026 EMPENHO: 05010165
42.688.444/0001-01
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESPAÇOS ADEQUADOS DENTRO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONTRATO M° 12.23.05.11.001.
19060079 80.436,42
19/06/2026 EMPENHO: 11050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA PARA MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, MAIO DE 2026.
19060093 388.200,00
19/06/2026 EMPENHO: 04050144
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MAIO DE [...]
19060094 165.952,06
19/06/2026 EMPENHO: 02030024
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MARÇO D [...]
19060097 39.195,75
19/06/2026 EMPENHO: 05010365
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
19060018 6.375,00
19/06/2026 EMPENHO: 05010365
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
19060019 6.375,00
19/06/2026 EMPENHO: 27020026
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IT [...]
19060020 3.109,60
19/06/2026 EMPENHO: 05010002
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
19060001 24.921,18
19/06/2026 EMPENHO: 11060015
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALORES BLOQUEADOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NO PROCESSO N. 3001232-10.2024.8.06.0000, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, ANEXA, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORI [...]
19060091 4.204,98
19/06/2026 EMPENHO: 12060003
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRA MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA QUADRA DA EEF DONA CONCEIÇÃO - RECUPERAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
19060072 139.502,68
19/06/2026 EMPENHO: 16060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA SIQUEIRA - CONTEMPLANDO A RENOVAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA (EXTERNA E ESTACIONAMENTO), ADAPTAÇÕES PARA SALA ROBÓTICA, INSTALAÇÃO [...]
19060074 182.660,46
19/06/2026 EMPENHO: 17060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRA MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ALIMENTADOR PRINCIPAL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO.
19060076 80.398,23
19/06/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
19060007 16.371,28
19/06/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
19060008 20.025,84
19/06/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
19060009 21.370,92
19/06/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
19060010 26.994,71
19/06/2026 EMPENHO: 07040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
19060034 23.027,49
19/06/2026 EMPENHO: 16040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
19060038 4.530,00
19/06/2026 EMPENHO: 16040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
19060041 3.836,20
19/06/2026 EMPENHO: 07040002
11.182.175/0001-83
DX COMPUTADORES LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
19060064 34.800,00
18/06/2026 EMPENHO: 17060005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060080 1.266,08
18/06/2026 EMPENHO: 17060006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060081 13.926,88
18/06/2026 EMPENHO: 17060007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060082 18.991,20
18/06/2026 EMPENHO: 17060002
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060077 695,78
18/06/2026 EMPENHO: 17060003
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060078 4.424,20
18/06/2026 EMPENHO: 17060004
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
18060079 16.791,56
18/06/2026 EMPENHO: 29050050
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
18060016 232,08
18/06/2026 EMPENHO: 29050066
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
18060048 52.051,12
18/06/2026 EMPENHO: 29050065
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
18060046 7.022,67
18/06/2026 EMPENHO: 27020070
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
18060094 920,00
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Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024