lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4889 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 15:50:14
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
29/05/2026 EMPENHO: 27050006
07.742.263/0001-15
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
29050006 191.414,74
29/05/2026 EMPENHO: 27050009
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
29050007 235.908,45
29/05/2026 EMPENHO: 27050007
07.742.263/0001-15
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
29050008 152.810,66
29/05/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
29050063 20.726,29
29/05/2026 EMPENHO: 04050020
22.575.652/0001-97
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
29050100 290.313,00
29/05/2026 EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
29050107 21.013,07
29/05/2026 EMPENHO: 11050011
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
29050112 220.337,14
28/05/2026 EMPENHO: 26050001
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PALESTRAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
28050003 5.100,00
28/05/2026 EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050001 14.079,55
28/05/2026 EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050002 9.621,80
28/05/2026 EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050004 5.450,39
28/05/2026 EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050024 2.489,83
28/05/2026 EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050025 3.113,39
28/05/2026 EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
28050006 1.092,45
27/05/2026 EMPENHO: 26050052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050061 275.004,20
27/05/2026 EMPENHO: 26050053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050063 42.865,58
27/05/2026 EMPENHO: 26050054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050065 5.256,18
27/05/2026 EMPENHO: 26050055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050067 61.476,04
27/05/2026 EMPENHO: 26050056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050069 27.750,06
27/05/2026 EMPENHO: 26050057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050071 24.200,00
27/05/2026 EMPENHO: 26050058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050072 4.863,00
27/05/2026 EMPENHO: 26050059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050074 96.775,62
27/05/2026 EMPENHO: 26050060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050076 7.940,08
27/05/2026 EMPENHO: 26050061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050077 236.739,20
27/05/2026 EMPENHO: 26050062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050079 65.615,77
27/05/2026 EMPENHO: 26050063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050081 3.580,38
27/05/2026 EMPENHO: 26050037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050033 8.051,10
27/05/2026 EMPENHO: 26050038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050034 30.693,33
27/05/2026 EMPENHO: 26050039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050035 149.430,04
27/05/2026 EMPENHO: 26050040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050037 608.972,49
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