lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 2528 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/05/2026 - 15:00:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
29/01/2026 EMPENHO: 05010095
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
29010047 107,20
29/01/2026 EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
29010026 135,30
29/01/2026 EMPENHO: 05010128
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
29010019 1.317,39
29/01/2026 EMPENHO: 05010131
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
29010021 147,62
29/01/2026 EMPENHO: 05010131
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
29010022 147,62
29/01/2026 EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
29010023 105,37
29/01/2026 EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
29010024 2.303,01
29/01/2026 EMPENHO: 05010129
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
29010020 918,72
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010041 14.073,24
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010042 16.781,97
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010043 1.515,03
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010044 9.495,04
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010045 16.843,91
29/01/2026 EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
29010046 16.843,91
28/01/2026 EMPENHO: 28010024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SEGURANÇA E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010001 208.367,46
28/01/2026 EMPENHO: 28010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010021 37.782,76
28/01/2026 EMPENHO: 28010011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010023 4.555,34
28/01/2026 EMPENHO: 28010012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010025 51.760,34
28/01/2026 EMPENHO: 28010013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010027 28.264,58
28/01/2026 EMPENHO: 28010014
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010029 17.160,00
28/01/2026 EMPENHO: 28010005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010011 73.244,16
28/01/2026 EMPENHO: 28010006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010013 6.604,23
28/01/2026 EMPENHO: 28010007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010015 187.847,56
28/01/2026 EMPENHO: 28010008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010017 54.126,06
28/01/2026 EMPENHO: 28010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010019 1.417,15
28/01/2026 EMPENHO: 28010015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010031 6.977,62
28/01/2026 EMPENHO: 28010016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB - ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010033 30.759,80
28/01/2026 EMPENHO: 28010017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010035 14.116,52
28/01/2026 EMPENHO: 28010018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010037 1.013.979,74
28/01/2026 EMPENHO: 28010023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
28010046 8.930,96

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