lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030002
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 33.975,30
Fornecedor: ILUMINAGUA AGUAS DO CEARA LTDA
CNPJ do fornecedor: 17.496.413/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.035 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2022 610 2022 697,60
11/04/2022 631 2022 403,30
02/05/2022 674 2022 915,60
25/05/2022 000.000.711 2022 599,50
23/06/2022 736 2022 1.111,80
11/07/2022 788 2022 795,70
11/08/2022 831 2022 872,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.395,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 20040066 2022 697,60
20/05/2022 20050031 2022 915,60
20/05/2022 20050032 2022 403,30
21/06/2022 21060007 2022 599,50
11/07/2022 11070026 2022 1.111,80
18/07/2022 18070020 2022 795,70
16/08/2022 16080023 2022 872,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.395,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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