Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                                 SECTUR
                                                 
                                                FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL ARRAIA BIBLIOTECA LAURA GOMES ? LOCAL: BIBLIOTECA LAURA BARROS ? DATA: 12/07/2025
                                             | 
                                            3.150,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070017 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                                 SECTUR
                                                 
                                                FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL AO ARRAIA JUNINO DO ANCUR - BAIRRO: ANCURI - DATA: 12 DE JULHO DE 2025
                                             | 
                                            7.163,35 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070018 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                                 SECTUR
                                                 
                                                FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL ARRAIA JUNINO DO GERERAU - BAIRRO: ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - DATA: 15 DE JULHO DE 2025
                                             | 
                                            3.920,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            935.335,68 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070020 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            50.583,35 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070021 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            452.089,63 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070022 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            158.628,11 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070023 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            77.147,92 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070024 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
                                             | 
                                            56.982,90 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070025 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                 SEINFRA
                                                 
                                                REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
                                             | 
                                            22.013,47 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                DISTRIBUIDORA DALA LTDA
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            80.323,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070027 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            40.254,10 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070028 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
                                             | 
                                            04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                                                 SEADM
                                                 
                                                RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE.
                                             | 
                                            20.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                             | 
                                            4.968,20 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070030 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FUNDEB
                                                 
                                                SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                             | 
                                            9.098,77 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 10070031 - DATA: 10/07/2025
                                                 
                                                7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FUNDEB
                                                 
                                                SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
                                             | 
                                            28.845,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
                                             | 
                                            17.008,49 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                 SEINFRA
                                                 
                                                REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
                                             | 
                                            378.316,29 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  DO CEARA
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                CONSUMO ÁGUA E ESGOTO  REFERENTE A 06-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            49.589,53 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  DO CEARA
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                CONSUMO ÁGUA E ESGOTO  REFERENTE A 06-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            24.182,21 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  DO CEARA
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                CONSUMO ÁGUA E ESGOTO  REFERENTE A 06-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            579,26 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
                                             | 
                                            14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 FMAS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
                                             | 
                                            100,71 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 FMS
                                                 
                                                LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
                                             | 
                                            37.604,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                MARIA DO SOCORRO COSTA
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
                                             | 
                                            5.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA GORETTI MARTINS FROTA, WELINADIA LIMEIRA MENDES, VALDENIA MARIA FREITAS DA SILVA E MARIA DO SOCORRO COS [...]
                                             | 
                                            2.400,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                MARIA GORETTI MARTINS FROTA
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"  COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO C [...]
                                             | 
                                            5.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                WELINADIA LIMEIRA MENDES
                                             | 
                                            12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 FME
                                                 
                                                PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
                                             | 
                                            5.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070012 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                 SEINFRA
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
                                             | 
                                            48.066,90 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                 SEINFRA
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
                                             | 
                                            5.717,10 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 09070014 - DATA: 09/07/2025
                                                 
                                                3IT CONSULTORIA LTDA
                                             | 
                                            15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
                                                 FMPS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MENTORIA COM FOCO EM PENSÃO E APOSENTADORIAS ESPECIAIS VOLTADAS PARA RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DE INTERES [...]
                                             | 
                                            7.497,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |