Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050006
07.742.263/0001-15
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
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29050006 |
191.414,74 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050009
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
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29050007 |
235.908,45 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050007
07.742.263/0001-15
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
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29050008 |
152.810,66 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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29050063 |
20.726,29 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
22.575.652/0001-97
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
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29050100 |
290.313,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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29050107 |
21.013,07 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
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29050112 |
220.337,14 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PALESTRAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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28050003 |
5.100,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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28050001 |
14.079,55 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050002 |
9.621,80 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050004 |
5.450,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050024 |
2.489,83 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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28050025 |
3.113,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
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28050006 |
1.092,45 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050061 |
275.004,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050063 |
42.865,58 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050065 |
5.256,18 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050067 |
61.476,04 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050069 |
27.750,06 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050071 |
24.200,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050072 |
4.863,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050074 |
96.775,62 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050076 |
7.940,08 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050077 |
236.739,20 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050079 |
65.615,77 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050081 |
3.580,38 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050033 |
8.051,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050034 |
30.693,33 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050035 |
149.430,04 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050037 |
608.972,49 |
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