lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 3203 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2026 - 15:01:01
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
29/05/2026 EMPENHO: 02030147
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUSIÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
29050059 6.839,91
29/05/2026 EMPENHO: 04050034
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
29050075 322,00
29/05/2026 EMPENHO: 05010103
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026.
29050102 272,00
29/05/2026 EMPENHO: 05010103
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026.
29050108 119,80
29/05/2026 EMPENHO: 02030023
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. 2026.
29050121 7.785,00
29/05/2026 EMPENHO: 02030082
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO N° 03.23.01.02.001.
29050125 320,00
29/05/2026 EMPENHO: 02030082
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO N° 03.23.01.02.001.
29050126 320,00
29/05/2026 EMPENHO: 04050038
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA
29050076 3.742,21
28/05/2026 EMPENHO: 26050001
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PALESTRAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
28050003 5.100,00
28/05/2026 EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050001 14.079,55
28/05/2026 EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050002 9.621,80
28/05/2026 EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050004 5.450,39
28/05/2026 EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
28050006 1.092,45
28/05/2026 EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050024 2.489,83
28/05/2026 EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
28050025 3.113,39
27/05/2026 EMPENHO: 26050053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050063 42.865,58
27/05/2026 EMPENHO: 26050054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050065 5.256,18
27/05/2026 EMPENHO: 26050055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050067 61.476,04
27/05/2026 EMPENHO: 26050056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050069 27.750,06
27/05/2026 EMPENHO: 26050057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050071 24.200,00
27/05/2026 EMPENHO: 26050058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050072 4.863,00
27/05/2026 EMPENHO: 26050059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050074 96.775,62
27/05/2026 EMPENHO: 26050060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050076 7.940,08
27/05/2026 EMPENHO: 26050061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050077 236.739,20
27/05/2026 EMPENHO: 26050062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050079 65.615,77
27/05/2026 EMPENHO: 26050063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050081 3.580,38
27/05/2026 EMPENHO: 26050037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050033 8.051,10
27/05/2026 EMPENHO: 26050038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050034 30.693,33
27/05/2026 EMPENHO: 26050039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050035 149.430,04
27/05/2026 EMPENHO: 26050040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2026.
27050037 608.972,49

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