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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2046 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:28:05
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
23/04/2025 EMPENHO: 02010020
419.XXX.XXX-68
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010017
360.XXX.XXX-72
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010015
456.XXX.XXX-30
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010016
747.XXX.XXX-87
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010014
732.XXX.XXX-59
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010032
442.XXX.XXX-06
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
23/04/2025 EMPENHO: 02010035
411.XXX.XXX-72
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
22/04/2025 EMPENHO: 09010015
167.XXX.XXX-20
JOSIVAL XAVIER BESSA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
2.400,00
16/04/2025 EMPENHO: 25020011
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
3.726,27
16/04/2025 EMPENHO: 25020010
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
1.007,10
16/04/2025 EMPENHO: 25020009
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
201,42
16/04/2025 EMPENHO: 07030005
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
8.880,00
16/04/2025 EMPENHO: 07030005
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
34.560,00
16/04/2025 EMPENHO: 20030014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
7.810,00
16/04/2025 EMPENHO: 06030126
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
2.673,11
16/04/2025 EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
2.023,29
16/04/2025 EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
86,47
16/04/2025 EMPENHO: 02010224
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
73.237,37
16/04/2025 EMPENHO: 03020083
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
35.872,51
16/04/2025 EMPENHO: 01040006
25.234.497/0001-33
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRES, EM PISO INTERTRAVADO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
66.625,40
15/04/2025 EMPENHO: 15040009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
16.458,75
15/04/2025 EMPENHO: 15040010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
1.349,82
15/04/2025 EMPENHO: 15040011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
21.858,03
15/04/2025 EMPENHO: 15040006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
6.996,75
15/04/2025 EMPENHO: 15040007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
19.368,63
15/04/2025 EMPENHO: 15040008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
2.633,40
15/04/2025 EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
5.455,90
15/04/2025 EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
3.632,85
15/04/2025 EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.722,56
15/04/2025 EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
23.914,88

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