lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7359 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 15:13:08
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/10/2025 EMPENHO: 01080074
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
73.469,22
22/10/2025 EMPENHO: 05050098
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
4.900,00
22/10/2025 EMPENHO: 02090008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
700,00
22/10/2025 EMPENHO: 14100009
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
1.702,80
22/10/2025 EMPENHO: 14100009
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
605,88
22/10/2025 EMPENHO: 14100009
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
828,63
22/10/2025 EMPENHO: 20100005
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
1.428,95
22/10/2025 EMPENHO: 20100007
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
2.423,94
22/10/2025 EMPENHO: 16100001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MEDIÇÃO N°1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO ALVES FERREIRA - 1ª ETAPA.
166.478,56
21/10/2025 EMPENHO: 02060223
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
21.550,00
21/10/2025 EMPENHO: 02060223
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
37.712,50
21/10/2025 EMPENHO: 16100009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.588,59
21/10/2025 EMPENHO: 01100032
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
13.097,56
21/10/2025 EMPENHO: 13100003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
5.839,78
21/10/2025 EMPENHO: 03090009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
8.325,77
20/10/2025 EMPENHO: 16100020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
1.266,08
20/10/2025 EMPENHO: 16100021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
15.314,43
20/10/2025 EMPENHO: 16100022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
18.991,20
20/10/2025 EMPENHO: 16100017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
848,02
20/10/2025 EMPENHO: 16100018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
5.703,68
20/10/2025 EMPENHO: 16100019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM).
19.364,28
20/10/2025 EMPENHO: 22080001
09.014.231/0001-29
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
77.988,57
20/10/2025 EMPENHO: 01080154
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
122,43
20/10/2025 EMPENHO: 01090132
620.XXX.XXX-34
MARINA MELO GUIMARÃES
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
11.800,00
20/10/2025 EMPENHO: 19090011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
702,10
20/10/2025 EMPENHO: 02010172
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
311,70
20/10/2025 EMPENHO: 02010170
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
3.120,90
20/10/2025 EMPENHO: 09060008
26.703.429/0001-39
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
3.200,00
20/10/2025 EMPENHO: 02010172
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
710,05
20/10/2025 EMPENHO: 26080070
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.228,08

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