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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2046 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:28:05
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/04/2025 EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
17.527,65
15/04/2025 EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
11.211,20
15/04/2025 EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
19.855,40
15/04/2025 EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
13.284,60
15/04/2025 EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
17.610,40
15/04/2025 EMPENHO: 06030008
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
2.304,00
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.035,06
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
2.764,70
15/04/2025 EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
9.867,00
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
7.140,70
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
2.550,10
15/04/2025 EMPENHO: 06030044
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
67.650,00
15/04/2025 EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
11.881,00
15/04/2025 EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
4.745,00
15/04/2025 EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
16.275,95
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.120,00
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.100,00
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.217,65
15/04/2025 EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.977,35
15/04/2025 EMPENHO: 09010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
8.938,68
15/04/2025 EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.673,93
15/04/2025 EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
58.112,41
15/04/2025 EMPENHO: 03020068
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
19.765,35
15/04/2025 EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
57.951,13
15/04/2025 EMPENHO: 05020006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
22,31
15/04/2025 EMPENHO: 02010218
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
1.663,60
15/04/2025 EMPENHO: 06030112
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
161.598,81
15/04/2025 EMPENHO: 06030114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
4.956,77
15/04/2025 EMPENHO: 06030114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
824,85
15/04/2025 EMPENHO: 02010300
07.158.749/0001-00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
152.843,87

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