Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010021
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
                                         | 
                                        23.533,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010020
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
                                         | 
                                        47.121,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010023
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
                                         | 
                                        40.378,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010008
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
                                         | 
                                        118.509,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010017
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
                                         | 
                                        8.694,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010005
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                        92.455,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010007
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                         | 
                                        97.771,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010007
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                         | 
                                        97.773,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010018
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
                                         | 
                                        52.626,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010003
                                             
                                             41.563.628/0001-82 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
                                         | 
                                        124.140,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010090
                                             
                                             14.677.505/0001-08 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO.
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
                                         | 
                                        2.113,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010091
                                             
                                             14.677.505/0001-08 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO.
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
                                         | 
                                        14.930,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010092
                                             
                                             14.677.505/0001-08 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO.
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
                                         | 
                                        29.181,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010093
                                             
                                             14.677.505/0001-08 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO.
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - RECISÃO.
                                         | 
                                        1.409,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010001
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO- ITAITINGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                         | 
                                        1.610,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010102
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
                                         | 
                                        28.328,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010102
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
                                         | 
                                        65,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010095
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP.
                                         | 
                                        22.878,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010256
                                             
                                             31.164.621/0001-34 
                                            CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
                                             
                                            
                                             
                                            RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
                                         | 
                                        30.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010278
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
                                         | 
                                        69,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010071
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
                                         | 
                                        69,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010071
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
                                         | 
                                        69,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010069
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
                                         | 
                                        12.828,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010069
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
                                         | 
                                        8.910,31 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010069
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
                                         | 
                                        1.421,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010069
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
                                         | 
                                        15.494,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010191
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
                                         | 
                                        4.075,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010232
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
                                         | 
                                        496,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010067
                                             
                                             719.XXX.XXX-20 
                                            MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
                                         | 
                                        1.244,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             320.XXX.XXX-91 
                                            MARIA LUCIENE VIEIRA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
                                         | 
                                        1.244,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |