| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
10060010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025
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PAGO |
564,74 |
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| 10/07/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE - JUNHO [...]
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PAGO |
14.024,63 |
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| 10/07/2025 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
64,00 |
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| 10/07/2025 |
09070011
WELINADIA LIMEIRA MENDES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
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LIQUIDADO |
5.200,00 |
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| 10/07/2025 |
09070010
MARIA GORETTI MARTINS FROTA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
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| 10/07/2025 |
09070009
UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA GORETTI MARTINS FROTA, WELINADIA LIMEIRA MENDES, VALDENIA MARIA FREITAS DA SILVA E MARIA DO SOCORRO COS [...]
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LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 10/07/2025 |
09070008
MARIA DO SOCORRO COSTA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
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| 10/07/2025 |
09060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTA [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 10/07/2025 |
09060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.519,95 |
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| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
680,07 |
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| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
665,57 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
972,65 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
552,05 |
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| 10/07/2025 |
09050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
18.414,02 |
|
| 10/07/2025 |
09050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
19.303,04 |
|
| 10/07/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 6112 NO VALOR DE 223,50, REF:06/2025.
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PAGO |
223,50 |
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| 10/07/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.801,66 |
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| 10/07/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
734,83 |
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| 10/07/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE HUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.077,16 |
|
| 10/07/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.265,88 |
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| 10/07/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.875,15 |
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| 10/07/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF:06/2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 10/07/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 10/07/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
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PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
18.240,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
48.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
18.720,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
18.720,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
19.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
62.160,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AUXILIO ALIMENTACAO JUNTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
38.160,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 10/07/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
07070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.183,41 |
|
| 10/07/2025 |
07070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.393,76 |
|
| 10/07/2025 |
07070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12.821,71 |
|
| 10/07/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
512,00 |
|
| 10/07/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 10/07/2025 |
06060035
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADES VINCULADAS A PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
06060010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
4.280,80 |
|
| 10/07/2025 |
06060004
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZAÇÃO COM OU [...]
|
PAGO |
799,00 |
|
| 10/07/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 10/07/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 10/07/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/07/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/07/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/07/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO DE ATÉ 100 [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/07/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF:06/2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/07/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF:06/2025.
|
PAGO |
591,61 |
|