lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23403 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/12/2025 - 08:15:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/10/2025 24100019
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS).
EMPENHADO 267.357,77
24/10/2025 24100018
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
LIQUIDADO 247.167,34
24/10/2025 24100018
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
EMPENHADO 247.167,34
24/10/2025 24100017
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
LIQUIDADO 69.613,38
24/10/2025 24100017
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
EMPENHADO 69.613,38
24/10/2025 24100016
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 307.648,28
24/10/2025 24100016
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 307.648,28
24/10/2025 24100015
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
LIQUIDADO 385.348,99
24/10/2025 24100015
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
EMPENHADO 385.348,99
24/10/2025 24100014
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
LIQUIDADO 699.664,40
24/10/2025 24100014
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
EMPENHADO 699.664,40
24/10/2025 24100013
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 45.653,34
24/10/2025 24100013
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 45.653,34
24/10/2025 24100012
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
LIQUIDADO 62.000,00
24/10/2025 24100012
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
EMPENHADO 62.000,00
24/10/2025 24100011
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 61.825,63
24/10/2025 24100011
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
EMPENHADO 61.825,63
24/10/2025 24100010
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 82.756,87
24/10/2025 24100010
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 82.756,87
24/10/2025 24100009
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
LIQUIDADO 97.911,79
24/10/2025 24100009
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
EMPENHADO 97.911,79
24/10/2025 24100008
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 82.652,11
24/10/2025 24100008
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
EMPENHADO 82.652,11
24/10/2025 24100007
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 152.461,62
24/10/2025 24100007
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 152.461,62
24/10/2025 24100006
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 123.984,13
24/10/2025 24100006
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 123.984,13
24/10/2025 24100005
VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIFERENÇA DE VALOR DE RESCISÃO DA SERVIDORA VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 404,80
24/10/2025 24100004
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 168.052,02
24/10/2025 24100004
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
EMPENHADO 168.052,02
24/10/2025 24100003
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 186.814,09
24/10/2025 24100003
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
EMPENHADO 186.814,09
24/10/2025 24100002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 3 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA CEI MARIA TAVARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO [...]
EMPENHADO 96.299,60
24/10/2025 24100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA E EEF SANTA TEREZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
EMPENHADO 268.565,45
24/10/2025 23100006
RASSINIER PINTO DA SILVA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
A VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RASSINIER PINTO DA SILVA, VISTO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS (EVENTO SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA NACIONAL D [...]
LIQUIDADO 4.160,00
24/10/2025 23100004
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
LIQUIDADO 319.485,03
24/10/2025 23100003
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
LIQUIDADO 35.001,46
24/10/2025 20100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 2.520,00
24/10/2025 16100007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.109,92
24/10/2025 16100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 8.229,79
24/10/2025 16100005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 28.289,23
24/10/2025 16090007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.053,55
24/10/2025 16090006
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 13.696,15
24/10/2025 16090005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.478,18
24/10/2025 16090004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.525,41
24/10/2025 16090003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 18.507,54
24/10/2025 14100005
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/R [...]
PAGO 2.850,00
24/10/2025 10100009
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE
LIQUIDADO 756,00
24/10/2025 10100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 4.446,00
24/10/2025 10100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 2.951,00
24/10/2025 09060011
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 2.819,88
24/10/2025 09060010
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 1.007,10
24/10/2025 09060009
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 100,71
24/10/2025 08100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 2.974,20
24/10/2025 06100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 4.143,25
24/10/2025 02100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LIQUIDADO 996,60
24/10/2025 02010317
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
PAGO 6.082,27
24/10/2025 02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
PAGO 534,78
24/10/2025 01100083
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 20.265,00
24/10/2025 01100082
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 2.205,00

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