lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5999 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:28:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/02/2025 03020058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 13.967,12
11/02/2025 03020040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA /CE.
LIQUIDADO 5.154,67
11/02/2025 03010003
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 3.797,61
11/02/2025 02010287
OI - TNL PCS S.A
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 270,88
11/02/2025 02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.900,00
11/02/2025 02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
LIQUIDADO 2.905,00
11/02/2025 02010197
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DE CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI-CE.
LIQUIDADO 467,11
11/02/2025 02010195
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 16.598,00
11/02/2025 02010194
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
LIQUIDADO 13.607,12
11/02/2025 02010193
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 11.885,55
11/02/2025 02010192
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
LIQUIDADO 70.067,44
11/02/2025 02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
LIQUIDADO 664,48
11/02/2025 02010146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF: 01/2025.
PAGO 2.958,70
11/02/2025 02010145
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF: 12/2024.
PAGO 1.496,10
11/02/2025 02010144
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 2.948,64
11/02/2025 02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REF: 01/2025.
PAGO 750,48
11/02/2025 02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEVIR A BASE DE APOIO 01 AOS MOTOTAXISTA. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
PAGO 3.000,00
11/02/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 2.205,41
11/02/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.616,48
11/02/2025 02010111
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSITO, REF: 01/2025.
PAGO 9.709,04
11/02/2025 02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF: 01/2025.
PAGO 5.081,99
11/02/2025 02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF: 01/2025.
PAGO 16.512,60
11/02/2025 02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEVIR A BASE DO RAIO/POG. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
PAGO 2.800,00
11/02/2025 02010108
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A BASE DO RAIO/POG. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
PAGO 11.000,00
11/02/2025 02010107
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO TECNOLOGICO PARA APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, REF: 01/2025.
PAGO 30.559,40
11/02/2025 02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS, REF:01/2025.
PAGO 2.465,85
11/02/2025 02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE INFRAÇÃO DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
LIQUIDADO 9.378,90
11/02/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
PAGO 6.159,52
11/02/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 8.896,96
11/02/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REF: 01/2025.
PAGO 8.778,32
11/02/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
LIQUIDADO 11.600,69
11/02/2025 02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:01/2025.
PAGO 777,48
11/02/2025 02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:01/2025.
PAGO 135,30
11/02/2025 02010083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 01/2025.
PAGO 135,30
11/02/2025 02010011
ZANELLI BRASIL -
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 3.300,00
11/02/2025 02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF: 02/2025.
PAGO 1.068,00
11/02/2025 02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF:02/2025.
PAGO 500,00
11/02/2025 02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF: 02/2025.
PAGO 500,00
11/02/2025 02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, REF: 01/2025.
PAGO 6.803,56
11/02/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 996,18
11/02/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECULT, REF: 01/2025.
PAGO 1.625,16
11/02/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 1.189,12
10/02/2025 30010045
FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRESSÃO SERVIDOR FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS.
LIQUIDADO 2.552,29
10/02/2025 10020040
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
EMPENHADO 88.805,48
10/02/2025 10020039
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 100,71
10/02/2025 10020038
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPEONATO REALIZADO EM 14/02/2025.
EMPENHADO 1.878,34
10/02/2025 10020037
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO A REUNIÃO COMUNITÁRIA EM 22/02/2025.
EMPENHADO 1.773,34
10/02/2025 10020036
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (ESTRUTURA DE APOIO E SONORIZAÇÃO POLO GASTRONOMICO EM 27/02/2025).
EMPENHADO 4.118,35
10/02/2025 10020035
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA ESTRUTURA (TABLADO DA ZUMBA NA PRAÇA EM 28/02/2025).
EMPENHADO 1.353,34
10/02/2025 10020034
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (APOIO DE BANHEIRO QUÍMICOS AO PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL EM 22/02/2025).
EMPENHADO 1.295,00
10/02/2025 10020033
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA (ESTRUTURA DO JOGO CAMPO PONTA DA SERRA EM 02/03/2025).
EMPENHADO 2.765,01
10/02/2025 10020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ACERVO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881, CENTRO,
EMPENHADO 135,30
10/02/2025 10020031
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
EMPENHADO 676,50
10/02/2025 10020030
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 66.967,50
10/02/2025 10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
PAGO 5.175,00
10/02/2025 10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
LIQUIDADO 5.175,00
10/02/2025 10020029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
EMPENHADO 5.175,00
10/02/2025 10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
PAGO 2.925,00
10/02/2025 10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
LIQUIDADO 2.925,00
10/02/2025 10020028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
EMPENHADO 2.925,00

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