lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23403 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/12/2025 - 08:15:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/08/2025 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 42.867,50
26/08/2025 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 25.715,23
26/08/2025 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 22.982,80
26/08/2025 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 25.167,50
26/08/2025 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 47.791,50
26/08/2025 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
LIQUIDADO 6.628,30
26/08/2025 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
LIQUIDADO 26.449,40
26/08/2025 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
LIQUIDADO 15.591,24
26/08/2025 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
LIQUIDADO 11.880,00
26/08/2025 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
LIQUIDADO 13.901,10
26/08/2025 01080055
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.142,00
26/08/2025 01080055
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.268,00
26/08/2025 01080055
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 1.410,00
26/08/2025 01080052
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPOR [...]
LIQUIDADO 750,00
26/08/2025 01080051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 1.043,00
26/08/2025 01080046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 5.308,00
26/08/2025 01080045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 3.623,96
26/08/2025 01080037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LIQUIDADO 1.480,40
26/08/2025 01080036
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
LIQUIDADO 276,00
26/08/2025 01080035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
LIQUIDADO 800,00
26/08/2025 01080034
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 295,00
26/08/2025 01080033
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ES [...]
LIQUIDADO 4.500,00
26/08/2025 01080019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 100.853,00
26/08/2025 01080018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 5.445,80
26/08/2025 01080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 14.713,86
26/08/2025 01070163
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE
LIQUIDADO 73.894,65
26/08/2025 01070153
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - JUNHO 2025.
PAGO 1.795,00
26/08/2025 01070152
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - JUNHO 2025.
PAGO 1.216,00
26/08/2025 01070151
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - JUNHO 2025.
PAGO 869,00
26/08/2025 01070150
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - JUNHO 2025.
PAGO 2.328,00
26/08/2025 01070149
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - JUNHO 2025.
PAGO 625,00
26/08/2025 01070148
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - JUNHO 2025.
PAGO 404,00
26/08/2025 01070147
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - JUNHO 2025.
PAGO 1.049,00
26/08/2025 01070146
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - JUNHO 2025.
PAGO 2.863,00
26/08/2025 01070145
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - JUNHO 2025.
PAGO 979,00
26/08/2025 01070144
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - JUNHO 2025.
PAGO 433,00
26/08/2025 01070143
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - JUNHO 2025.
PAGO 657,00
26/08/2025 01070142
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - JUNHO 2025.
PAGO 379,00
26/08/2025 01070141
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - JUNHO 2025.
PAGO 541,00
26/08/2025 01070140
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE - JUNHO 2025.
PAGO 1.469,00
26/08/2025 01070139
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - JUNHO 2025.
PAGO 1.993,00
26/08/2025 01070138
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF DONA CONCEIÇÃO - JUNHO 2025.
PAGO 966,00
26/08/2025 01070137
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO - JUNHO 2025.
PAGO 1.097,00
26/08/2025 01070136
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - JUNHO 2025.
PAGO 710,00
26/08/2025 01070135
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA - JUNHO 2025.
PAGO 393,00
26/08/2025 01070134
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - JUNHO 2025.
PAGO 463,00
26/08/2025 01070133
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - JUNHO 2025.
PAGO 383,00
26/08/2025 01070132
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - JUNHO 2025.
PAGO 558,00
26/08/2025 01070131
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE RITA LAUREANO DOS SANTOS - JUNHO 2025.
PAGO 568,00
26/08/2025 01070130
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE MARIA TAVARES CAVALCANTE - JUNHO 2025.
PAGO 778,00
26/08/2025 01070129
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - JUNHO 2025.
PAGO 1.265,00
26/08/2025 01070128
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE RECANTO DO SABER - JUNHO 2025.
PAGO 803,00
26/08/2025 01070127
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA - JUNHO 2025.
PAGO 356,00
26/08/2025 01070125
SUELI GOMES GUERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 5.800,00
26/08/2025 01070080
MARINA MELO GUIMARÃES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 2.500,00
26/08/2025 01070080
MARINA MELO GUIMARÃES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 2.500,00
26/08/2025 01070021
RENATA MESQUITA BRAGA MONTENEGRO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
LIQUIDADO 2.050,00
25/08/2025 31070015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PASEP JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. REFERENTE A JULHO DE 2025.
PAGO 22.883,56
25/08/2025 25080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 7.591,78
25/08/2025 25080005
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
EMPENHADO 48.091,77

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