lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23403 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/12/2025 - 08:15:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/08/2025 22080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 27.225,00
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 68.813,45
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
EMPENHADO 458.756,32
22/08/2025 21080003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. CAMPO VILA NOVA
LIQUIDADO 470,48
22/08/2025 21080002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. ESTADIO ANTIGO
LIQUIDADO 34,41
22/08/2025 13080013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.202,40
22/08/2025 13080012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 289,60
22/08/2025 13080011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.428,08
22/08/2025 13080010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.979,22
22/08/2025 13080009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 31.415,19
22/08/2025 13080008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.190,60
22/08/2025 13080007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.343,18
22/08/2025 13080006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.590,60
22/08/2025 13060001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE.
LIQUIDADO 1.748,82
22/08/2025 11080007
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
LIQUIDADO 17.500,00
22/08/2025 11080006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 31.099,00
22/08/2025 10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE, REF:07/ [...]
PAGO 14.024,63
22/08/2025 09070007
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
LIQUIDADO 7.520,80
22/08/2025 07080003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 25.657,50
22/08/2025 06050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
LIQUIDADO 459,73
22/08/2025 05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
LIQUIDADO 23,84
22/08/2025 05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
LIQUIDADO 17,08
22/08/2025 02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 4.937,14
22/08/2025 02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 14.901,05
22/08/2025 01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
LIQUIDADO 16.594,00
22/08/2025 01070153
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF MANOEL FERREIRA GOMES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 20 [...]
LIQUIDADO 1.795,00
22/08/2025 01070152
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2 [...]
LIQUIDADO 1.216,00
22/08/2025 01070151
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEM [...]
LIQUIDADO 869,00
22/08/2025 01070150
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF JARDIM DE FÁTIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022, A [...]
LIQUIDADO 2.328,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024