lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24458 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/12/2025 - 16:16:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/05/2025 05050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
LIQUIDADO 497,15
12/05/2025 05050013
GROW UP LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 1.620,00
12/05/2025 05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO.
LIQUIDADO 8.880,00
12/05/2025 05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO.
LIQUIDADO 34.560,00
12/05/2025 05050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ITAITNGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF:04/2025.
PAGO 80.549,36
12/05/2025 03020110
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
LIQUIDADO 23.132,51
12/05/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 2.373,86
12/05/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 1.987,49
12/05/2025 02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DE BASE 02 PARA MOTOTAXISTAS.
LIQUIDADO 2.800,00
12/05/2025 01040143
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 9.500,00
12/05/2025 01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 2.948,75
12/05/2025 01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 7.065,03
12/05/2025 01040133
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 16.598,00
12/05/2025 01040132
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
LIQUIDADO 13.607,12
12/05/2025 01040131
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 11.885,55
12/05/2025 01040130
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
LIQUIDADO 70.067,44
12/05/2025 01040129
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 46.927,66
12/05/2025 01040127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 3.339,37
12/05/2025 01040116
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE RESIDUOS CONTAMINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 19.085,27
12/05/2025 01040115
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 20.136,00
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 5.547,00
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 8.371,40
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 3.970,40
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 6.093,56
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 2.605,60
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 29.046,80
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 6.155,80
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 4.147,50
12/05/2025 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 5.780,00
12/05/2025 01040062
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 22.150,00
12/05/2025 01040061
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 65.848,00
12/05/2025 01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 49.997,50
09/05/2025 31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO/CE - ABRIL DE 2025.
PAGO 1.575,00
09/05/2025 30040009
IVONETE CARDOSO FERREIRA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 5.500,00
09/05/2025 30040006
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2025
PAGO 272,00
09/05/2025 30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 4.670,00
09/05/2025 29040011
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
PAGO 103,03
09/05/2025 29040005
RUTH APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
PAGO 2.459,17
09/05/2025 29040001
MARINA MELO GUIMARÃES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
PAGO 1.500,00
09/05/2025 28040001
ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 2024 - RPV 15009333 - PROCESSO 3000076-22.2023.8.06.0099 - ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS CPF 887.816.153-53 - SETENÇA ID 90342741
PAGO 2.200,00
09/05/2025 25040001
PABLO JORGE AGUIAR DO REGO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RPV DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO COBRANÇA N° 0002313-22.2019.8.06.0099 - ID RPV N° 15011465 - (DECISÃO FLS. 298-301) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 - AGENCIA: 0919 - CON [...]
PAGO 729,89
09/05/2025 24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 11.200,98
09/05/2025 24030060
CASPE CONTABILIDADE
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 4.200,00
09/05/2025 22040007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
PAGO 183,90
09/05/2025 22040006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
PAGO 980,80
09/05/2025 22040005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
PAGO 1.593,80
09/05/2025 22040004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTO DESTE MUNICÍPIO - ABRIL DE 2025.
PAGO 8.428,75
09/05/2025 22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.625 NO VALOR DE 11.520,00, REF:04/2025.
PAGO 11.520,00
09/05/2025 22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 07.624 NO VALOR DE 35.471,00, REF:04/2025.
PAGO 35.471,00
09/05/2025 21030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, REF: MARÇO/2025.
PAGO 21.981,73
09/05/2025 18030011
CASPE CONTABILIDADE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 4.600,00
09/05/2025 18030008
CASPE CONTABILIDADE
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 7.500,00
09/05/2025 18030005
CASPE CONTABILIDADE
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 9.300,00
09/05/2025 13030009
ZANELLI BRASIL -
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF: 04/2025.
PAGO 3.300,00
09/05/2025 13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REF: 03/2025.
PAGO 200.000,00
09/05/2025 12030001
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE.
LIQUIDADO 6.859,29
09/05/2025 11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
PAGO 271.878,75
09/05/2025 11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 271.878,75
09/05/2025 11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:04/2025.
PAGO 400.245,59
09/05/2025 11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 400.245,59

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024