| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010009 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        161.413,58 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010008 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        118.509,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010008 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        118.509,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010008 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        118.509,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010007 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        97.771,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010007 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        97.773,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010007 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        97.771,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010007 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        97.773,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010007 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        97.773,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010006 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.008,07 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010005 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        92.455,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010005 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        92.455,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010005 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        92.455,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010004 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.954,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010004 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.954,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010004 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.954,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010003 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        124.140,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010003 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        124.140,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010003 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        124.140,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010002 
                                                        CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
                                                        LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        28.020,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.610,73 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO- ITAITINGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.610,73 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO- ITAITINGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        825,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        30010001 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.610,73 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        06010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA FORNECEDORA ENEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.780,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010102 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        28.328,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010102 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        65,77 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010102 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        65,77 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010102 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        28.328,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010090 
                                                        GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010070 
                                                        ASSESI BRASIL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.620,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 30/01/2025 | 
                                                        02010059 
                                                        GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/01/2025 | 
                                                        29010002 
                                                        INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE FATURAS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.890,41 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/01/2025 | 
                                                        29010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34.000,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/01/2025 | 
                                                        29010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        34.000,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/01/2025 | 
                                                        02010068 
                                                        AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        47.728,36 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 28/01/2025 | 
                                                        28010001 
                                                        NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        294.486,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 28/01/2025 | 
                                                        02010256 
                                                        CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 
                                                        RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        30.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010256 
                                                        CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 
                                                        RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        30.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        27010006 
                                                        L & L COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        48.840,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        27010005 
                                                        L & L COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        10.101,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        27010004 
                                                        L & L COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        24.808,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        27010003 
                                                        L & L COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        58.817,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        27010002 
                                                        METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        74,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        27010001 
                                                        EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        11.273,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        09010020 
                                                        FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                                                        LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PARQUE DOM PEDRO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.198,71 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        09010019 
                                                        L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010278 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010278 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010191 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.075,56 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010191 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.075,56 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010110 
                                                        AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA 
                                                        LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        16.512,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010110 
                                                        AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA 
                                                        LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.081,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010071 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010071 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010071 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010071 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        69,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.421,73 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.910,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12.828,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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