| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        15.494,36 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        15.494,36 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12.828,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.910,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010069 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
                                                        AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.421,73 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010055 
                                                        AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        60.383,97 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 27/01/2025 | 
                                                        02010036 
                                                        L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        09010016 
                                                        FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                                                        LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010232 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        496,21 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010232 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O  PROGRAMA DE  FORMAÇÃO DO  PATRIMÔNIO DO  SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        496,21 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010067 
                                                        MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010053 
                                                        ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010035 
                                                        REGIANE  DE ALMEIDA SERRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010034 
                                                        MARIA LUCIENE VIEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010033 
                                                        MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010032 
                                                        MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010031 
                                                        MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010030 
                                                        MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010029 
                                                        MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02010028 
                                                        MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010027 
                                                        MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010026 
                                                        MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010025 
                                                        MARIA BESSA DE OLIVEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010024 
                                                        LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010023 
                                                        JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010022 
                                                        HELENA GUIMARAES FERRER
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010021 
                                                        GEONSON CASTELO DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010020 
                                                        FRANCISCA  ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010019 
                                                        FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010018 
                                                        FRANCISCA EVANIR ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 24/01/2025 | 
                                                        02010017 
                                                        FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010016 
                                                        FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010015 
                                                        ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010014 
                                                        CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010013 
                                                        ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010012 
                                                        ANTONIA BESSA CAVALCANTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.244,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010004 
                                                        EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.761,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010003 
                                                        EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.507,47 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010002 
                                                        UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        448,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010001 
                                                        UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.721,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010037 
                                                        MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010003 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        118.046,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010002 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        APOSENTADORIA E  REFORMAS JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.316.415,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010001 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        689,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        09010010 
                                                        CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                                                        LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA  FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        09010008 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                                                        ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.068,46 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010251 
                                                        BANCO DO BRASIL  SA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010251 
                                                        BANCO DO BRASIL  SA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010238 
                                                        BANCO DO BRASIL  SA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        161,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010238 
                                                        BANCO DO BRASIL  SA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        161,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010006 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA 
                                                        GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, E OUTROS DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.745,23 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010005 
                                                        AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        21.232,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010004 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.527,91 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010003 
                                                        KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        22.599,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010002 
                                                        KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZAR EM GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        6.435,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        21010001 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149 (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA), LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO - ITAITNGA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        825,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        13010001 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
                                                        REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11.323,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        02010172 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        370,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        02010104 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA 
                                                        SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.778,32 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/01/2025 | 
                                                        02010010 
                                                        7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.084,09 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |